ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বাজেট
প্রাপ্তি |
পরবতীবৎসরের বাজেট (২০১৯ -২০২০) |
চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয়ব্যয় (২০১৭-২০১৮) |
||||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
||||
ক) নিজস্ব |
|
|
|
||||
১। জের |
৪০,৯৮৮/= |
৩৯,৭৮৮/= |
৪৪৩/= |
||||
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
|
||||
২। বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর করঃ |
|
|
|
||||
ক) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (চলতি বছরের) |
২,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/= |
৫৬,০৬৩/= |
||||
খ) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর বকেয়া |
৮৫,০০০/= |
৮০,০০০/= |
|
||||
৩। ব্যবসা, পেশা, বাণিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর |
- |
- |
- |
||||
৪। বিনোদন কর |
- |
- |
- |
||||
ক) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্টানের উপর |
- |
- |
- |
||||
৫। যান বাহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি |
৫,০০০/= |
৫,০০০/= |
- |
||||
৬। মেলা, কৃষি প্রদর্শনীর উপর কর |
- |
- |
- |
||||
৭। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স ও ফিস |
২০,০০০/= |
১৫,০০০/= |
৭,৭০০/= |
||||
৮। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
- |
- |
- |
||||
ক) হাট বাজার হতে আয় |
- |
- |
- |
||||
খ) খোয়াড় |
৫,০০০/= |
৫,০০০/= |
৪,৪৮০/= |
||||
৯। গ্রাম আদালত |
২,০০০/= |
২,০০০/= |
- |
||||
১০। পশু জবেহ |
- |
- |
- |
||||
১১।ওয়ারিশ কায়েম সার্টিফিকেট |
- |
- |
- |
||||
১২। সম্পত্তি হতে আয়/ ঘর ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি |
৫০,০০০/= |
৩৫,০০০/= |
২৯,৭৪৪/= |
||||
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান (উন্নয়ন) |
- |
- |
- |
||||
১। উন্নয়ন খাত (&এডিপি) উপজেলা হতে |
- |
- |
- |
||||
ক) কৃষি ও সেচ |
৫০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
- |
||||
খ) মৎস ও পশু সম্পদ |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
||||
গ) দারিদ্র বিমোচনে ক্ষূদ্র ও কুটির শিল্প |
৩০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
- |
||||
বসত্মগত অবকাঠামো |
- |
- |
- |
||||
ক) পরিবহন ও যোগাযোগ |
১,১৫,০০০/= |
১,২০,০০০/= |
৪৬,০৩২/= |
||||
খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো |
- |
- |
- |
||||
গ) জনস্বাস্থ্য |
৩০,০০০/= |
২০,০০০/= |
- |
||||
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
- |
||||
ক) শিক্ষার উন্নয়ন |
৪০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
৫১,৩১১/= |
||||
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ |
১৫,০০০/= |
১৫,০০০/= |
- |
||||
গ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
||||
ঘ) বিবিধ |
- |
- |
- |
||||
প্রাপ্তি |
পরবতী বৎসরের বাজেট (২০১০-২০১১) |
চলতিবৎসরের বাজেট (২০০৯-২০১০) |
পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয় -ব্যয় (২০০৮-২০০৯) |
||||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
||||
২। সংস্থাপন (সরকারী অনুদান) |
|
|
|
||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
১,১৭,০০০/= |
১,১৭,০০০/= |
১,৪৬,২৫০/= |
||||
খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতাদি |
২,৫৮,৫০০/= |
২,৩৮,০০০/= |
- |
||||
৩। অন্যান্য |
- |
- |
- |
||||
ক) ১% ভূমি হস্তান্তর কর |
৬০,০০০/= |
৫০,০০০/= |
- |
||||
খ) টি,আর/কাবিখা এর গম/চাউল/টাকা |
৮,০০,০০০/= |
৭,০০,০০০/= |
১৪,৪৩,৫৮৫/= |
||||
১। ত্রাণ মন্ত্রণালয়ঃ |
- |
- |
- |
||||
গ)& এলজি,ইডির কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসূচী |
- |
- |
- |
||||
সরকার কর্তৃক ইউপি থোক বরাদ্দ |
২,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/= |
১,৩৩,০১৪/= |
||||
এলজিএসপি বরাদ্দ |
১০,০০,০০০/= |
৮,০০,০০০/= |
৬,৫০,০০০/= |
||||
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
- |
||||
ক) উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা/ হাটবাজার বাবদ |
৫০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
৩,১৩০/= |
||||
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
- |
- |
- |
||||
গ) অন্যান্য |
- |
- |
২,৩২১/= |
||||
সর্ব মোট = |
৩১,৯৩,৪৮৮/= |
২৭,৯১,৭৮৮/= |
২৫,৭৪,০৭৩/= |
||||
ব্যয় |
পরবতী বৎসরের বাজেট (২০১০ -২০১১) |
চলতিবৎসরের বাজেট (২০০৯ -২০১০) |
পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয় -ব্যয় (২০০৮-২০০৯) |
|
|||
১ |
|
|
|
|
|||
ক)। রাজস্ব |
|
|
|
|
|||
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|||
ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা (সরকারী অংশ) |
১৬,২০০/= |
১৬,২০০/= |
২০,২৫০/= |
|
|||
খ) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) |
১৯,৮০০/= |
১৯,৮০০/= |
৭,০০০/= |
|
|||
গ) চেয়ারম্যান জ্বালানী (ইউপি অংশ) |
- |
- |
- |
|
|||
ঘ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা (সরকারী অংশ) |
১,০০,৮০০/= |
১,০০,৮০০/= |
১,২৬,০০০/= |
|
|||
ঙ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) |
১,১৫,২০০/= |
১,১৫,২০০/= |
৩৮,৫০০/= |
|
|||
চ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া(ইউপি অংশ) |
- |
৩০,০০০/= |
- |
|
|||
ছ) সচিবের বেতন ভাতাদি ( সরকারী অংশ) |
১,৫০,০০০/= |
১,৩৬,৫০০/= |
- |
|
|||
জ) সচিবের বেতন ভাতাদি (ইউপি অংশ ) |
৫০,০০০/= |
৪৫,৫০০/= |
- |
|
|||
ঝ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতাদি (সরকারী অংশ ) |
১,০৮,৫০০/= |
৫৬,০০০/= |
- |
|
|||
ঞ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতাদি বকেয়া সহ(ইউপি অংশ ) |
৮১,৯০০/= |
৮৪,৮০০/== |
৩২,০০০/= |
|
|||
ট) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় |
৩০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
৭,৮৪১/= |
|
|||
২। আনুষাংগিক ( ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
|
|
|||
ক) ষ্টেশনারী |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
৬,৪৫০/= |
|
|||
খ) বিবিদ |
- |
- |
২,৪৬৬/= |
|
|||
১। বিদ্যুৎ বিল |
১৫,০০০/= |
১৫,০০০/= |
৯,৩৪৪/= |
|
|||
২) টেলিফোন বিল |
- |
- |
- |
|
|||
৩) খবরের কাগজ |
- |
- |
- |
|
|||
৪) উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠান বাবদ খরচ |
১৫,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
৫) দরিদ্রদের সাহায্য |
২,০০০/= |
১,০০০/= |
- |
|
|||
৬) ইউপি অফিস পাহারা খরচ/খাজনা |
৫,০০০/= |
৫,০০০/= |
- |
|
|||
৭) অফিসের আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত |
- |
- |
- |
|
|||
৮) জাতীয় উৎসব |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
৯) খেলাধুলা |
|
|
- |
|
|||
১০। অন্যান্য |
- |
- |
|
|
|||
৩) উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
|
|
|||
ক) স্বাস্থ্য পায়খানা |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
খ) বৃক্ষ রোপন |
৫,০০০/= |
৫,০০০/= |
|
|
|||
গ) কৃষি ও সেচ |
১৫,০০০/= |
৫,০০০/= |
|
|
|||
ঘ)আর,এম,পি ম্যাচিং ফান্ড |
- |
- |
- |
|
|||
ঙ) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষন |
৪০,০০০/= |
২৫,০০০/= |
- |
|
|||
চ) নলকুপ স্থাপন |
২০,০০০/= |
১৫,০০০/= |
- |
|
|||
ছ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের |
১৫,০০০/= |
১৫,০০০/= |
|
|
|||
জ) খেলা ধুলার উন্নয়ন |
২০,০০০/= |
১৫,০০০/= |
- |
|
|||
ব্যয় |
পরবতী বৎসরের বাজেট (২০১০ -২০১১) |
চলতিবৎসরের বাজেট (২০০৯ -২০১০) |
পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয় -ব্যয় ২০০৮-২০০৯ |
|
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|
|||
৪) উন্নয়ন খাত (&এডিপি) উপজেলা হতে |
|
|
|
|
|||
১) কৃষি ও ক্ষূদ্র সেচঃ |
- |
- |
- |
|
|||
ক) কৃষি ও সেচ |
৫০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
- |
|
|||
খ) মৎস ও পশু সম্পদ |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
গ) দারিদ্র বিমোচনে ক্ষূদ্র ও কুটির শিল্প |
৩০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
|
|
|||
২। বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
- |
|
|||
ক) পরিবহন ও যোগাযোগ |
১,১৫,০০০/= |
১,২০,০০০/= |
৪৬,০৩২/= |
|
|||
খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত পরিকল্পনা |
- |
- |
- |
|
|||
ঘ) জনস্বাস্থ্য/স্যানিটেশন |
৩০,০০০/= |
২০,০০০/= |
- |
|
|||
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
- |
|
|||
ক) শিক্ষার উন্নয়ন |
৪০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
৫১,৩১১/= |
|
|||
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ |
১৫,০০০/= |
১৫,০০০/= |
|
|
|||
গ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
ঘ) বিবিধ |
- |
- |
- |
|
|||
৫। অন্যান্য |
|
|
|
|
|||
ক) টি,আর, /কাবিখা/কাবিটা এর গম/টাকা |
- |
- |
- |
|
|||
১। ত্রাণ মন্ত্রণালয়ঃ |
- |
- |
- |
|
|||
ক) কাঁচা রাস্তা মেরামত |
৫,০০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
৯,৯৯,৪০৫/= |
|
|||
খ) সোলিং রাস্তা নির্মাণ ও মাটির রাসত্মা পূনঃনির্মাণ |
৩,০০,০০০/= |
৩,০০,০০০/= |
৪,৪৪,১৮০/= |
|
|||
খ) এলজিইডির কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী |
|
|
- |
|
|||
১। পাকা রাসত্মা/ কাঁচা রাসত্মার ভাঙ্গন মেরামত |
- |
- |
- |
|
|||
গ) ইউপি থোক বরাদ্দঃ |
|
|
- |
|
|||
১। পরিবহন ও যোগাযোগ |
২,০০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
২৮,০১৫/= |
|
|||
২।নিরাপদ আর্সেনিক মুক্ত পানির স্থাপনা নির্মাণ( পানীয় জল সরবরাহ) |
- |
৪০,০০০/= |
৩০,০০০/= |
|
|||
৩। কৃষি ও ক্ষূদ্র সেচ |
- |
২০,০০০/= |
- |
|
|||
৪। বৃক্ষরোপন |
- |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
৫। শিক্ষার উন্নয়ন ও ক্রীড়া সাংস্কৃতি |
- |
২০,০০০/= |
৭৫,০০০/= |
|
|||
৬। আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন |
- |
- |
- |
|
|||
৭। দারিদ্র বিমোচনে আয়-বর্ধক কর্মসূচী |
- |
১০,০০০/= |
- |
|
|||
৮। বিবিধ |
- |
- |
- |
|
|||
৬। এলজি,এসপি বরাদ্ধঃ |
|
|
- |
|
|||
১। ভৌত কর্মসূচী |
|
|
- |
|
|||
ক) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং, সস্নাব সরবরাহ |
৩০,০০০/= |
১০,০০০/= |
|
|
|||
২। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন |
- |
- |
- |
|
|||
ক) দারিদ্র বিমোচনে সেলাই মেশিন সরবরাহ |
৫০,০০০/= |
৫০,০০০/= |
- |
|
|||
খ) হস্তশিল্প |
- |
- |
- |
|
|||
গ) ক্ষূদ্র ব্যবসা/ কৃষিঋণ |
- |
- |
- |
|
|||
৩। কৃষি, মৎস ও পশু পালন এবং প্রশিক্ষণ |
- |
- |
- |
|
|||
ক) গরু মোটা তাজাকরণ ও |
- |
- |
- |
|
|||
খ) বৃক্ষরোপণ |
১০,০০০/= |
৫,০০০/= |
- |
|
|||
গ) পরিবহন ও যোগাযোগ |
৬,০০,০০০/= |
৫,০০,০০০/= |
৫,২০,০০০/= |
|
|||
ঘ) কৃষি ও সেচ |
৫০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
৮৫,০০০/= |
|
|||
ঙ) হাঁস-মুরগী পালন |
- |
- |
- |
|
|||
চ)আর্সেনিক মুক্ত পানির স্থাপনা নির্মাণ ও পানি পরীক্ষা |
১,০০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
২৫,০০০/= |
|
|||
ছ) শিক্ষার উন্নয়ন |
১,৬০,০০০/= |
৯৫,০০০/= |
- |
|
|||
জ) অন্যান্য |
- |
- |
২০,০০০/= |
|
|||
মোট ব্যয় |
৩১,৫৪,৪০০/= |
২৭,৫০,৮০০/= |
২৫,৭৩,৭৯৪/= |
|
|||
উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ |
৩৯,০৮৮/= |
৪০,৯৮৮/= |
২৭৯/= |
|
|||
সর্ব মোট টাকার পরিমাণ |
৩১,৯৩,৪৮৮/= |
২৭,৯১,৭৮৮/= |
২৫,৭৪,০৭৩/= |
|
|||
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)